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CONTROL de DOCUMENTOS

PGMA 002 
Rev. 00

Quality Assurance

Hoja Nº 1/1

OBJETIVO: Asegurar que la documentación que se publica en la intranet se encuentre en condiciones de ser utilizada en forma inmediata y con la ultima versión. Definir las siglas que se utilizan en los documentos. 

ALCANCES: Todos los documentos.

DEFINICIONES: " documento " es cualquier información o instrucción incluyendo declaraciones de política, libros de texto, procedimientos, especificaciones, calibraciones, intervalos biológicos de referencia y sus orígenes, cartas, carteles, avisos, memorándums, software, gráficos, planes, documentos del origen externo tales como regulaciones, estándares, procedimientos de auditoria. Éstos se pueden mantener en cualquier medio apropiado, que puede o no incluir el papel.               

  Identificación:     

ABREVIATURA DESCRIPCION CANTIDAD ACTUAL
PG: Procedimiento General
PT: Procedimiento Técnico
FT: Ficha Técnica
Po: Procedimiento
MA: Manual
I Instruciones
PGMA:
9
IPo
1
IFT
1
PTFT
42
MAPo
9
MAFT
1

RESPONSABLES: Directores técnicos. Responsables de calidad.

REFERENCIAS: Manual de calidad.

EQUIPAMIENTO Y MATERIALES: NA

DESARROLLO: 

  1. Los documentos se identifican en forma inequívoca.
  2. Una vez finalizado el documento se envía por e-mail al revisor.
  3. Realizada la revisión este envía nuevamente al propietario.
  4. Efectuadas la correcciones pertinentes se publica en la intranet
  5. Se envían e-mail de notificación a los usuarios.
  6. Los documentos obsoletos se retiran de circulación y se archivan.

REGISTROS E INFORMES: NA


NOMBRE FECHA COMENTARIOS
PREPARO: Rodolfo Miguel 17/10/00
REVISO: Stella Maris Scacchi 18/10/00
ACTUALIZO: Rodolfo Miguel 27/04/04

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